北京市手机彩票网体育场馆中心2022年度部门决算
日期:2023-09-14 来源:区体育局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
机构设置:北京市手机彩票网体育场馆中心内设9个部门,分别为办公室、人事部、市场部、工程部、财务部、安保部、网球馆、保障部、北侧足球。
职责:负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。
(二)人员构成情况
事业编制36人,实有人数31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,357.74万元,比上年增加3,569.26万元,增长199.57%。主要原因:根据朝编[2021]68号文件,2022年1月起手机彩票网体育馆和手机彩票网体育健身休闲公园整合组建北京市手机彩票网体育场馆中心,财政拨款收入有所增加。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计3,974.80万元,比上年增加2,246.88万元,增长130.03%,其中:财政拨款收入2,619.61万元,占收入合计 的65.91%;事业收入1,036.83万元,占收入合计的 26.09%;其他收入318.36万元,占收入合计的 8.01%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 4,403.21万元,比上年增加3,034.84万元,增长221.79%,其中:基本支出2,994.99万元,占支出合计的 68.02%;项目支出1,408.22万元,占支出合计的 31.98%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,958.14万元,比上年增加1,212.06万元,增长69.42%。主要原因:根据朝编[2021]68号文件,2022年1月起手机彩票网体育馆和手机彩票网体育健身休闲公园整合组建北京市手机彩票网体育场馆中心,财政拨款收入有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,958.14万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出 33.36万元,占本年财政拨款支出1.13%;文化旅游体育与传媒支出2,506.54万元,占本年财政拨款支出84.73%;社会保障和就业支出 123.09万元,占本年财政拨款支出4.16%;卫生健康支出 55.77万元,占本年财政拨款支出1.89%;公共安全支出 239.37万元,占本年财政拨款支出8.09%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算减少4.17万元,下降100.00%。其中:
“进修及培训”2022年度决算0.00万元,比2022年度年初预算减少4.17万元,下降100.00%。
2、“科学技术支出”2022年度决算33.36万元,比2022年度年初预算增加33.36万元,增长100.00%。其中:
“其他科学技术支出”2022年度决算33.36万元,比2022年度年初预算增加33.36万元,增长100.00%。主要用于重大活动保障工作。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算2,506.54万元,比2022年年初预算增加61.13万元,增长2.50%。其中:
“体育”2022年度决算2,333.45万元,比2022年度年初预算减少18.85万元,下降0.77%。主要用于安排体育建设,体育服务保障费用,开展全民健身活动及手机彩票网体育健身休闲公园恢复建设工程。
“其他手机彩票网:与传媒支出”2022年度决算173.09万元,比2022年度年初预算增加79.98万元,增长85.9%。主要用于涉密事项。
4、“社会保障和就业支出”2022年度决算123.09万元,比2022年度年初预算增加3.92万元,增长3.29%。其中:
“行政事业单位养老支出”2022年度决算123.09万元,比2022年度年初预算增加3.92万元,增长3.29%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。
5、“卫生健康支出”2022年度决算55.77万元,比2022年度年初预算减少6.68万元,下降10.69%。其中:
“行政事业单位医疗”2022年度决算55.77万元,比2022年度年初预算减少6.68万元,下降10.69%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“公共安全支出”2022年度决算239.37万元,比2022年度年初预算减少175.38万元,下降42.29%。其中:
“公安”2022年度决算239.37万元,比2022年度年初预算减少175.38万元,下降42.29%。主要用于涉密事项。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,549.93万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.20万元减少0.20万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无因公出国(境)费用。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约,压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。主要原因:无公务用车购置费,2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数 0.00万元增加0.00万元,主要原因:无公务用车运行维护费。2022年 公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额583.07万元,其中:政府采购货物支出6.69 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出576.38万元。授予中小企业合同金额583.07万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支 出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台,0.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备15台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词:
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表
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(2022年度)
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项目名称
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免费低收费开放补助资金
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主管部门
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北京市手机彩票网体育局
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实施单位
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北京市手机彩票网体育场馆中心
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项目负责人
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朱慧珊
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联系电话
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85975546
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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14
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14
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14
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10
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100%
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10
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其中:当年财政拨款
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14
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14
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14
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—
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100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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用于场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等
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实际健身人数≥720人,质量达标率100%,完成时间≤365天,项目成本14万元全部支出,促进体育馆手机彩票网的向社会免费或低收费开放,使广大群众切实从场馆开放中受益,健身人群满意度达到100%。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1:健身人数
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≥720人
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≥720人
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15
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15
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质量指标
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指标1:质量达标率
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100%
|
100%
|
15
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15
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时效指标
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指标1:完成时间
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365天
|
365天
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10
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10
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成本指标
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指标1:项目成本
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14万元
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14万元
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10
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10
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效益指标
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可持续影响指标
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指标1:促进体育馆手机彩票网的向社会免费或低收费开放,使广大群众切实从场馆开放中受益
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有所提高
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有所提高
|
20
|
20
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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指标1:健身人群满意度
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100%
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100%
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20
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20
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总分
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100
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100
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